职位描述:
一、 岗位职责:
1、协助财务总监制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制内部审计计划、工作方案等,并具体负责实施;
2、 协助财务总监组织及参与公司重大经营活动,重大项目、重大经济活动的专题审计工作;
3、负责常规审计工作的实施,负责收集审计证据以及编制、复核审计工作底稿,对所有涉及审计的事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作;
5、遵守职业道德,按规定保守审计工作机密;
6、向财务总监、总经理及公司董事会汇报审计问题,完成内外审计的协调沟通工作。
二、任职要求:
1、财务会计、审计等相关专业;大学本科及以上学历;
2、注册会计师或注册审计师优先;
3、任职经验要求:具备会计师事务所工作经验或者企业集团的审计工作经验,精通各种审计方法;
4、 熟悉国家财务政策,会计准则,精通审计、税务法律法规;
5、 具有团队合作精神,良好书面表达及沟通协调能力,工作认真、严谨、有责任心;
6、工作地点为长沙市,能满足公司不定期出差安排要求。