职位描述:
岗位职责
1、负责内部控制制度的完善,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、负责集团公司内部审计,组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责集团公司风险控制,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、外部审计的对接,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7、负责集团公司税务筹划。
任职资格
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或审计师资格,注册会计师全科通过(经理)/会计,税法,审计通过(主管);
3、5年(经理)/3年(主管)以上审计管理经验;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、英语读写流利;
6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神,做事亲力亲为;
7、能适应经常出差。