职位描述:
岗位职责:
1、根据年度审计计划细化经营审计计划及目标,并向审计主管提出改进内部审计工作的建议;
2、协助审计主管开展离任审计及经济责任审计,包括制定审计方案、组织实地审计工作,撰写审计工作底稿及报告,并做好相关资料的归档工作;
3、开展各类常规经营审计及专项审计,进行实地审计并收集审计证据,撰写审计工作底稿及报告,并对被审计单位或个人提出审计意见及建议,跟踪其审计整改情况;①负责对各公司的经营性业务进行审计,评估是否存在经营风险及控制漏洞;②对各公司的存货、低值易耗品、门店管理的情况进行专项审计,评估资产的安全性及现场管理情况;③对公司各类合同文件进行全面审计,包括合同条款的的合理性、有效性、及可操性;④对公司各类业务流程制度及管理流程制度的合理性、健全性、有效性进行审计,评估公司的内部控制环境是否符合上市公司要求;⑤开展信息系统安全审计,评估信息系统安全及相关风险,查核系统权限的申请及取消情况;⑥检查公司各公司对各类业务流程的执行情况,披露公司内的违规违纪行为;
4、协助审计主管开展咨询工作和业务培训;
5、遵守职业道德,保守公司和审计工作机密;
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、5年以上相同岗位工作经验
2、有零售行业、物业管理或者房地产行业审计工作经验优先
3、做事严谨、思维逻辑性强