岗位职责:
1.贯彻执行国家法律、法规、政策和公司各项规章制度;
2.负责或组织实施具体审计项目,撰写审计报告及管理建议书;
3.对集团公司及下属公司的财务内部控制状况给予独立,客观审计评价,并提出改善建议;
4.对公司所属单位资产、经济效益、内部控制制度、重点工程项目的建设情况、各分子公司年度的经营情况等事项开展内部审计;
5.对公司所属单位财务收支、各项资金的管理使用情况、财务预决算等经济活动进行监督审计;
6.检查督促审计结论和决定的执行情况;
7.负责本业务模块审计档案的保管和使用;
8.负责组织公司审计业务培训。
任职资格:
1.28-35岁之间,全日制大学本科或以上学历,财务、会计、审计及相关专业;
2.具有3年以上审计经验,其中不少于1年大中型企业内部审计工作经验;
3.能够带领团队完成内部审计制度建设,组织完成内部专项审计、财务审计、内控审计等工作的实施;
4.具有较强的洞察力、原则性、分析判断能力、组织、计划、执行能力、应变能力、良好的沟通能力;
5.综合使用各种知识和技能灵活处理问题的能力;
6.注册会计师职称优先。