岗位职责:
1.在内审经理的领导下,协助完成内部审计的工作;
2.实施内部监察;推动内控政策和流程的实施;
3.完成公司定期对各层级的财务活动进行审计及监控,并形成审计小结;
4.协助内审经理,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,并跟进问题整改;
5.完善审计程序、流程,建立审计稽核作业系统,制定可操作性稽核作业程序。
任职资格:
1.大学本科及以上学历;财务管理等相关专业;
2.1年以上财务、审计相关经验;
3.具备相应的财务管理知识、监察管理知识、法律知识和统计审计知识;
4.具有较强的分析判断能力、执行能力、应变能力、正直诚实,思维敏捷,学习能力。