职位描述:
岗位职责:
1、开展企业内部各项审计监察工作;
2、制订、具体执行公司审计计划;
3、负责收集审计证据,编写审计工作底稿,出具审计报告;
4、对所审工作事项提出处理意见和建议,并跟进审计整改落实;
5、对各类投诉进行调查处理,参与各项专项检查工作,及时撰写提交各类调查报告;
6、做好审计档案管理及数据安全运维工作。
任职条件:
1、统招本科以上学历,财务、经济、管理类等相关专业优先;
2、熟悉企业内部审计流程与规范及公司财务管理流程;
3、两年以上相关内部审计同岗位工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备较强的沟通协调能力、思维分析能力,良好的语言表达与文字总结能力;
5、具备良好的团队合作精神、高度的责任感与较强的工作原则。