职位描述:
【岗位职责】
1、协助完善公司内控体系,拟订财务稽核制度和审计工作目标,并在集团内推导实施;
2、对集团及其子公司的各类财务收支、资金使用及报表进行审计;
3、负责集团各子公司的审计工作:完成审计方案制定、现场审计、调查取证,编制工作底稿,出具审计报告;
4、就审计工作中发现的问题提出相关管理改进建议,实施后续跟踪和整改;
5、负责对各子公司的信息收集和协调工作,帮助对各子公司完善内控管理体系,并实施监督管理。
6、完成上级交办的其他工作。
【任职要求】
1、本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先;
2、至少三年以上会计事务所或公司内审经验;
3、熟悉互联网公司的财务管理和内控制度;
4、逻辑清晰,有较强的数据分析、财务分析及风险控制能力;
5、具备一定管理能力,工作积极主动,自学能力和执行能力强,有良好的文字表达能力;
6、诚实,正直,性格开朗,能承担压力;具有较强的沟通协调及管理能力;
7、优先考虑拥有注册会计师或内审师(CICPA/ACCA/USCPA/CIA)资质以及国际四大会计师事务所审计工作经验;