职位描述:
职位描述:
1、负责制定公司内部审计制度,建立并完善公司内部审计、全面风险管理和内部控制管理体系,确保公司财务制度、责任履行、管理流程、风险管理符合上级要求和公司的管理规定;
2、负责编制公司内部审计、全面风险管理和内部控制计划,并组织实施;
3、属于部门职责范围内其他未尽描述的工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务类、审计类相关专业毕业;
2、5年及以上审计相关岗位工作经验优先;
3、熟练使用OFFICE等办公软件;
4、吃苦耐劳,品格良好,诚实守信,认真负责,条理性强,具备良好的业务管理能力、执行力、人际沟通能力、书面表达能力。