职位描述:
工作职责:
1. 本科及以上管理类、经济类等相关专业,英语读、写熟练,口语优秀者优先;
2. 5年及以上工作经验,3年以上大型企业或知名事务所财务、审计、内控等工作经验,有相关岗位主管级以上管理经验者优先,有大型互联网行业工作经验者优先;
3. 具有会计师、审计师、CPA、CIA、CISA、CCSA、ACCA等专业证书者优先;
4. 精通会计、审计等财经法规,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引,以及萨班斯法案和COS0风险管理模型;
5. 具有风险敏感度和互联网行业相关知识,了解互联网企业业务运作流程;
6. 良好的沟通协调和人际关系能力,良好的口头和书面表达能力;
7. 能承受较大工作压力及适应出差。
任职资格:
1. 负责或参与开展企业风险评估,评价风险管理程序运行情况;
2. 保持与业务部门良好的日常沟通,了解业务运作过程,提供风险管理咨询或建议;
3. 独立或协助开展财务审计、运营审计、内控流程审计及各类专项审计等,工作内容包括制定方案、编制通知书、召开进场会离场会、现场访谈抽样穿行测试、编写工作底稿、编制阶段沟通报告、撰写正式报告等;
4. 提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的的落实;
5. 负责或协助建立与完善审计工作流程与制度;
6. 负责研究内审内控理论、方法及案例等其他审计相关工作。