职位描述:
岗位职责:
1、对集团公司及所属各部门、业务区和子公司的财务计划、财务预算执行情况和财务决算,与财务收支相关的经济活动及公司经济效益,财务内控制度执行情况,资金和财产管理情况等进行审计、监督;
2、对公司内部管理控制系统进行审计、监督,对公司内部管理控制制度的合法性、健全性和有效性进行测试和评价,促进公司经营管理的改善和加强;
3、对集团公司及所属各部门、业务区、子公司年度经营管理目标的完成情况及经营管理过程进行审计、监督
任职要求:
1、本科以上学历
2、审计类、管理类、财务类、环境工程、给排水、造价等相关专业
3、有财务管理方面的培训经验
4、5年以上内控管理、审计管理等相关工作经验
5、有水务公司内部审计工作经验的者优先