职位描述:
1、根据部门工作安排,完善公司内部制度,监控运营风险;
2、根据部门工作安排,编制内控类审计方案及实施计划,并出具审计报告,监督后续整改;
3、根据部门工作安排,对现有集团授权体系评价及监察;对存在问题提出整改意和建议;
4、根据部门工作安排,执行财务专项审计;
5、根据部门工作安排,对接外部审计机构,对所提供财务数据及财务资料进行审核,满足公司上市要求;
6、对部门工作提出改进性建议和意见,并对现有内部管控体系进行评价和建议;
7、根据部门工作安排,完成其它领导交付任务。
任职要求:
教育背景:财经类统招本科以上学历。研究生优先,可适当降低工作经验。
技能要求:拥有CPA或CIA优先。学习能力强,有IT软件特长优先。
工作经验:7年以上审计工作经验。有集团企业财务、内审工作经验,其中有内控实施经验优先;有一定的工程项目管理或者鉴证经验,有单独执行或带领团队执行非常规性监察、审计任务的经验优先。