职位描述:
岗位职责:
1、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程。
2、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报总裁批准后组织实施。
3、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。
4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。
5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。
6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理工作。
7、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。
8、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。
9、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。
10、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。
11、上级领导交代的其他工作。
任职要求:
1、教育背景:大专以上学历,财务及审计相关专业;
2、工作经验:三年以上同岗位工作经验;
3、技能要求:熟悉财务流程,熟悉国家政策;
4、素质要求:品德端正,责任心强,原则性强,细致。
福利待遇:
1、薪资水平,超乎你想象;
2、五险一金,那都不叫事;
3、带薪年假,不在话下呀;
4、年底双薪,上哪儿找啊;
5、节日福利,拿到你手软;
6、丰盛午餐,温暖如大家;
7、还有很多福利,你来我说给你听。。。。
心动不如行动,快点加入我们这个活泼可爱的大团队吧!!
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