职位描述:
岗位职责:
1、根据公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价;
2、开展对公司各部门及分公司各项经济活动进行审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;
3、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。
4、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;
5、定期检查监督公司的资产管理、国家法律的执行情况;
任职要求:
两年以上大型集团公司审计工作经验或会计师事务所审计工作经验;
熟练掌握会计准则、审计准则及相关政策;
熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规;
较强的组织管理及沟通协调能力,文字表达能力。
审计、会计、财务管理专业本科及以上学历;