职位描述:
岗位职责:
1、建立与完善公司各系统的内部控制的流程与制度,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求,监督内控制度的执行;
2、统筹规划、组织公司的风险识别及评估,组织内控体系的设计与建设,制定年度内控计划,及时发现下属公司经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
3、组织实施等各项内控审计工作,包括经营目标性各项审计,并出具内部审计报告;
4、日常预算审核,辅助日常及年度预算编制;
5、内控审计整改建议并督促内控审计结论和合理化建议的落实工作;
6、负责集团和各子公司的税务合规性检查,制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
7、完成领导安排的其他工作;
任职资格:
1、财务及相关专业,大专及以上学历;
2、5年以上相关工作经验,2年以上集团工作经验;
3、有物流行业经验尤佳,能适应短期出差;
4、熟练使用办公软件,抗压能力强;