职位描述:
岗位概述:
协助总经理制定集团内部审计规划和年度计划;协调组织公司内、外部资源,开展集团审计稽核管理工作,并向总经理负责。
具体职责:
1、深刻理解公司发展战略和管理现状,熟练运用风险评估工具,在对审计风险评估的基础上,协助总经理制定集团内部审计规划和年度计划;
2、完善集团公司内部审计稽核体系,并负责草拟相关业务管理流程和专业审计执行标准;
3、担任主审,组织开展综合类内部审计项目,对公司的战略执行、并购整合、股东价值管理、经营管理效能等集团管理内容进行综合审计认定,并提出合理化管理建议, 审计质量受总经理监督;
4、负责部门专项审计项目的质量复核工作,参与其他综合类内审项目质量复核工作;
5、组织开展部门所有内部审计发现的整改跟踪、分析和汇总工作;
6、配合开展内控评价和内控审计工作;
7、审计经理、助理、专员的培训和培养工作;
8、总经理其他交办事宜。
任职资格:
1、统招本科及以上学历;
2、具备CPA、CIA、高(中)级审计师或相关专业资质者优先;
3、熟悉中国内部审计准则和国际内部审计实务标准,具备扎实的全面风险管理和内部控制理论基础;
4、具备5年以上集团型企业、外资跨国公司或上市公司工作经验,其中5年以上内部审计工作经验;或具备6年以上知名会计师事务所或咨询机构审计/咨询工作经验(内、外部审计经验兼具者优先);
5、具备较强的沟通、协调、表达、组织和写作能力,集体荣誉和团队合作意识强。
招聘专线:
联系人:尹先生