职位描述:
工作职责:
一、内部审计
1、制定和维护公司内部审计的相关制度和流程;
2、制定公司年度审计计划并完成审计项目;
3、建立并不断优化审计程序、审计工具、审计底稿、审计评价体系等;
4、 复核审计项目底稿及审计报告,建立完整的审计存档;
5、推动审计发现问题的改进直至问题解决;
6、 实施对子公司经营管理和经营成果的合规、合法、真实、准确性进行审计;
7、实施对离任高管的审计;
8、对违反公司价值观的行为进行审计,建立公开、公平、公正的经营环境。
二、监督
协助审计经理进行公司廉政建设,进行舞弊案件调查,防范违背公司行为准则和价值观的现象发生。
三、内部管理
1、指导审计团队的工作,配合人力资源部门落实考核、培训工作;提升团队业务能力;
2、完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1、本科以上学历,中级职称;
2、五年以上审计管理工作经验,有企业内部审计经验者优先;
3、具有审计判断力、提升团队技能的能力、沟通协调能力、很强的口头表达能力;
4、熟练的文字表达能力,掌握各种报告、流程和制度的制作;
5、熟练的办公自动化,尤其是Excel、Visio的操作,懂得ERP系统;
6、有注册会计师或国际注册内部审计师资格优先。