职位描述:
岗位职责
1、组织并负责公司内部审计、风险控制工作;
2、拟定和完善内控审计的制度、流程、考核体系等;
3、组织、监督、审查经营效益、财务、管理、流程、专案等各项审计活动,并提出合理化改进建议;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文件;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、监督审计结论和建议的落实、执行;
7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格
1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;
2、3年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟练操作excel、word等office和用友财务软件,了解企业管理;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、善于思考、思路清晰、作风严谨、诚信正直,坚持原则,有敏感的风险意识,抗压性强。
6、具有极强的责任心,优秀的沟通、协调及管理能力;
7、良好的职业道德和团队协作精神。