职位描述:
岗位职责:
1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。
2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。
3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。
4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。
5、其他专项审计及领导交代的审计工作。
6、监督审计整改并撰写整改报告。
任职要求:
1、5年以上大型企业或上市公司审计工作经验。
2、会计、审计、经济等专业毕业。
3、3年以上年相关会计师事务或企业内部审计工作经验。
4、形象气质好,处事风格严谨,具有较强的沟通协调能力,工作细致,富有团队意识,具有较强的语言和文字表达能力。
5、具有注册会计师或审计师资格优先。