职位描述:
岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订年度内部审计计划和审计工作费用预算。
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。
6、负责对对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;组织内审人员的业务培训,确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、法律、经济管理等相关专业,具有复合专业背景优先,有5年以上的审计管理工作经验。
2、善于全面掌握企业经营管理中各个重要环节的基本情况,具有较强的整体控制能力和协调能力,能够及时发现公司出现的问题并采取审计行动。
3、具有较强的逻辑分析能力和良好的表达沟通能力和写作能力。
4、具有良好的执业操守和个人素养,能严格要求自己,敢于坚持原则。
5、性格沉稳、严谨细致、能承受工作压力、热爱审计工作、适应经常出差。