职位描述:
岗位职责:
1、根据公司内部运营状况,负责逐步建立健全一体化的审计制度,确定审计对象、审计标准、审计流程和操作指导书;
2、负责对公司各部门管理运作情况实行审计;负责审核公司各部门、各环节费用发生情况是否符合市场平均水平及成本规定范围之内,费用发生的合理性;
3、负责审计检查公司项目的投资应用情况;以及独立、单个项目的审计;
4、违规舞弊行为专项审计或调查。
任职资格:
1、本科以上学历,财务管理、审计等相关专业;
2、8年以上财务会计工作经验;5年以上中大型企业财务会计实战经验;3年以上内控审计项目经验(有上市公司或事务所经验优先);;
3、熟悉国家财经法律法规,熟悉上市公司内部控制审计,了解公司会计核算、审计、税务和公司经营业务的全套流程与管理,熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
4、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务;了解动漫产业的财务管理制度、企业管理流程;
5、良好的沟通协调能力及判断决策能力;责任心强,诚实守信;
6、具有良好的保密力、职业操守和个人品质。