职位描述:
岗位职责:
1. 负责公司内控系统,包括内部控制规范、审计制度和审计流程等的建设和完善;
2. 组织编制年度内审计划和审计实施方案等;
3. 协助开展例行审计工作及编写审计报告,促进公司工作流程的合规性审核、检查;
4. 负责对被审计部门、有关部门和责任人的整改进行跟踪,全方位全过程监控、评估和管理风险。
任职要求:
1、男女不限,年龄28~45岁,本科及以上学历,中级及以上会计、审计职称;
2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规;
3、五年以上大、中型企业财务管理或审计等相关工作经验;
4、较强的沟通协调及团队管理能力。