职位描述:
岗位职责:
1、遵循法律法规及审计实务准则,对集团下属公司执行各项审计业务,并协助建立健全公司的内控、运营等相关制度流程,提出合理的审计意见及建议;
2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告。
任职资格:
1、大学全日制本科及以上学历,审计、财务、会计专业;CPA,CIA或中级会计师资格;
2、3年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;有汽车行业从事相关工作经验者优先考虑;
3、熟悉国家财经、税务、会计、审计法规;
4、有较强的沟通、协调及文字处理能力,具有较强的判断和决策能力。
5、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守,可以适应出差。