职位描述:
1、梳理集团所属分、子公司的内部控制制度和流程,建立统一的涉及业务流程及财务流程的内部控制的体系;
2、推动财务及业务流程的内控优化,保障控制设计的合理、有效;
3、开展内控控制的审计,推动业务内控问题解决,及内控自检建设;
4、审核分、子公司制度政策,编制内控手册。组织、协助子公司进行流程的梳理与优化;
5、对子公司内控设计和执行情况进行监督和检查,并实施内控评估;
6、负责审核集团所属子公司内部管理制度的制定和执行情况,并根据存在的问题提出管理建议;
7、与各管理层一起建立风险评估的标准,识别风险,风险评级,形成风险清单;
8、负责集团所属子公司相关内控制度、业务流程、合同协议、新业务、新产品方案等进行合规审查。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、审计专业优先;
2、有财务、审计相关岗位三年以上工作经验,能独立完成业务模块的相关内容建立,熟悉服务业内控建设的优先;
3、有初级以上会计职称或以上优先
4、对企业内部控制基本规范、企业内部控制应用及评估指引、中国会计准则有比较深刻的理解;
5、对经济法、税法及其他法律知识熟悉;;
6、计算机应用知识,包括Excel, Word 和PowerPoint;
7、能在较大压力下工作,并可以经常出差;
工作须知:此岗位需经常外出,不能接受,请勿投递