职位描述:
岗位职责:
1、制定并完善公司的审计制度、规定和办法,对内审查公司及下属各子公司的管理流程、财务收支等情况;
2、审核有关公司、有关部门的管理流程、日常工作的合规性;
3、制定专项审计计划并组织实施;
4、审核有关公司、有关部门的费用,对异常问题提出质疑与整改意见;
5、编制提交阶段性审计工作计划、工作报告。
6、负责管理层的工作审批;
7、根据董事会或总裁的指令,完成相关特定项目的审计。
任职要求:
1.会计、财务管理、审计学相关专业本科学历;
2.熟悉国家财经法规,掌握财会知识和审计技能,有5年以上集团企业财务或内审从业经验;
3.具有审计或会计类中级或以上专业技术职称,有会计师事务所工作经验优先考虑;
4.有10年以上工作经验,其中有审计师事务所的工作经验,同时具备大型企业审计职位经验者更佳。
5.良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识,较强的沟通及协调能力,耐心细致、有责任心,能够灵活运用会计知识, 具有良好的职业道德。