职位描述:
岗位职责:
1、拟定并完善企业内部控制制度和流程;
2、带领审计小组完成业务项目,督导助理人员的工作;
3、有能力组织实施财务会计审计和内部控制审计;
4、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或注册税务师资格;
3、三年以上注册会计师执业经验;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。