职位描述:
岗位职责:
1、负责内控评价:按照国家法律和董事会的要求,审核公司财务管理及内部控制方面的规章制度;对公司及所属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况进行检查、评价,并提供咨询意见;
2、负责管理审计:对公司及各所属单位进行定期的经济效益审计,确定各单位的经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项;对公司及所属单位的财产安全与完整、资产周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;
3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益。
任职资格:
1、本科以上学历,财务、会计相关专业;
2、原则性较强,沟通协调能力较强,两年以上会计相关工作经验,1年以上审计工作经验,有上市、集团公司审计经验优先;