职位描述:
1. 协助建立公司内部控制体系、完善内控管理制度和流程审核
2. 协助编写内部审计计划
3. 负责对集团下属公司各项经济活动进行审计监督,按计划组织实施审计项目
4.负责审核小组成员编写的审计底稿,完成内部审计报告,提出整改建议
5. 协助参与公司业务流程或制度改进和风险评估;
6. 跟踪审计整改的落实,实施后续审计工作;
7. 协助总监完成审计人员培训和专业指导,并对内部审计工作的改进提出建议
8. 检查审计档案的归档工作;
9. 完成总监交办的其他事项。
任职资格:
1.熟悉审计工作流程,对经济业务事项具备一定的分析和评估能力
2.具备一定的文字表述能力,能对审计事项进行恰当的描述;
3.具备一定的审计项目管理能力,能协助顺利完成内审工作
4.具备良好的沟通协调和团队协作能力。