职位描述:
岗位职责
1、服从部门经理的调配,服从项目主审人员的工作安排;
2、完成项目主审交办的审计工作;
3、按独立审计准则的要求对分配的审计工作作出完整的审计工作底稿;
4、协助主审搜集资料,做好符合性、实质性测试;
5、负责整理永久性档案、当年档案,保证档案的完整、整洁、规范;
6、参与或负责编制报告书、已审会计报表、会计报表附注;
7、完成部门经理及项目主审交办的其他工作。
任职资格
1.25—35岁以下, 财务、审计及相关专业大学本科及以上学历;
2.已通过注册会计师资格考试四门以上,二年以上会计师事务所相关工作经历(含二年);或有5年以上财务、审计相关工作经验,熟练掌握现行会计制度、会计准则和税法;
3.熟悉合并会计报表的编制和审计方法、熟练掌握现行会计制度、会计准则和税法。
4.承担大中型企业的部分审计工作、带队作小型项目、进行风险判断和控制。
5.有制造企业会计经验5年以上,有内部审计(稽核)工作经验的优先。