职位描述:
岗位职责:
1、建立和完善内部控制评价体系,包括评价的原则、内容、程序、方法。参与公司内部控制体系建设和维护;
2、组织和实施对公司内部控制有效性的评价、形成评价结论、出具评价报告;
3、识别、评估公司经营风险,推进风险预警及预防机制的建立和完善;
4、提供内部控制体系改善意见,协助公司内部控制流程的改善;
5、制定内部审计制度,包括审计政策、程序和方法的确定,编制内部审计工作规划和年度审计计划;
6、实施内部审计项目,稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性,出具审计报告并反馈与交流。跟踪检查相关单位或个人对审计报告改善建议落实情况;
7、协调与外部审计机关、社会中介组织的关系,参与第三方审计机构的聘请、协调、考核,并协助其工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,财务或审计相关专业;
2、生产型企业内部审计稽核(或内部控制)5年以上工作经验,3年以上团队管理经验;
3、熟练掌握内部控制、财务会计、审计理论、法律法规等方面的知识,熟悉内部控制标准、体系,有内部控制评价经验;
4、品德端正,职业操守良好,具有高度的责任心和敬业精神,具备良好的职业道德素养;
5、沟通协调能力强,注重团队建设与合作、善于人才的开发与培养;
6、具备审计师或注册会计师资格。