职位描述:
1、组织制定本部门工作计划,编写工作总结;
2、制定并完善本部门相关制度并监督执行;
3、负责公司内控体系的建立和维护,通过访谈、审阅文件、符合性测试、跟单测试等方式,定期组织内控审计工作;
4、负责组织协调公司内控的日常工作,为相关部门开展内控工作提供指导和培训;
5、监督制度、流程的执行情况,并对制度、流程的适用性进行评价;
6、负责组织实施公司各项经营、财务审计及专项审计;
7、负责采购物项的价格稽核;
8、负责经营计划执行情况的监督审计,参与预算执行情况的审计;
9、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学专科以上学历;
2、审计,财务会计、经济管理等专业;
3、熟悉电脑操作、内控审计等相关技能;
4、忠诚、有原则、有责任心;
5、5年以上相关工作经验,3年以上管理经验。