职位描述:
岗位职责:
1. 负责公司法律事务处理,法律案件应诉等工作;
2. 审核公司日常运营所涉及的合同、协议等法律文件;
3. 提供公司运营法律问题的咨询、解释;
4. 负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;
5. 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织实施;
6. 组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
7. 建立公司风险管理体系,组织协调公司风险管理工作,组织部门拟制公司合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;
8. 负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督公司内控管理工作的防范和落实情况,及时发现公司经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见。
岗位要求:
1. 审计、法律、财务等相关专业,本科或以上学历,具有审计、注会或律师资格优先;
2. 两年以上相关工作经验,具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;
3. 有财务审计、流程控制审计、IT审计或反舞弊、法务审计相关经验者优先;
4. 具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨;具备优秀的文字能力、分析判断能力、管理能力、谈判能力和沟通能力。