职位描述:
1、审计规范化方面:(1)拟定并执行公司内部审计的政策、制度、程序;(2)收集、汇总相关法律、法规,组织合规性评价;
2、审计计划方面:协助拟定管理审计项目计划,并组织计划的执行;3、综合业务支持方面:(1)定期编写和汇报部门定期报告、会议纪要、汇报材料等;(2)负责部门预算管理及成本分摊;(3)负责审计人员管理,包括招聘、劳动关系、年度绩效计划制定及年度绩效自评等;(4)制定并组织落实年度部门培训计划,提供审计技术支持;(5)负责部门考勤、档案管理等综合性事务;(6)负责协助外部审计师、集团审计部等相关部门事务。