职位描述:
岗位职责:
1根据部门工作计划和方案,对集团总部、各下属机构的经济活动和管理进行审计工作,并对发现的财务问题提出整改建议。
2监督公司各部门及下属公司对各项财务规章制度的执行。
3定期或不定期进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4负责对所有财务的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5负责做好有关省级资料的与昂视调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人的合法权益。
任职资格:
1审计、财务等相关专业
2两年以上事务所或大型企业审计工作经验,具有审计知识和技能,能熟练使用office办公软件和财务软件,具有工程审计、内部审计工作经验优先3原则性强,具有良好的职业操守,较强的沟通能力和文字处理能力,保守职业秘密,团队协作能力强。4能接受出差。