职位描述:
岗位职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
补充说明
专科以上学历具有财务、会计专业;
熟悉会计准则及相关的税务、审计相关法律法规及政策;
具备能独立负责完成审计底稿审核业务能力,组织协调能力强;
具有高度敬业精神、团队意识强;有丰富的实务会计工作经验;
具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先,会一般纳税人账务处理; 熟悉多行业会计账务处理;
及时编制会计报表,撰写报表说明,进行会计分析后上报;
监督会计电算化,审查原始凭证和记帐凭证;
负责税务申报和上缴,维护好银行、财税机关等外围关系。
能熟练运用word excel等办公自动化软件; 有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力;
工作地址
天津市北辰区龙洲道与外环线交口