职位描述:
岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职条件:
1、审计、财务等相关专业大专以上学历;1年以上相关工作经验(有物流工作经验优先考虑);
2、持会计上岗证,助理会计师或以上优先;
3、坚持原则,责任心强,熟悉内部控制原则和审计程序;
4、良好的沟通表达能力,良好的团队合作能力,适应长期出差工作;
5、熟练运用word和Excel。