职位描述:
一、工作职责:
1、对公司(含全资及控股子公司)各内部机构的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
2、对公司(含全资及控股子公司)各内部机构以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
4、至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;
5、内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、人力资源管理等。
二、任职要求:
1、大学本科或以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业毕业,三年以上相关工作经验,熟悉企业内控管理制度及流程;
2、具备较强的综合分析能力和观察力,具备较强的口头和书面表达技能,具备良好的团队协作精神;
3、有较好的沟通能力,在压力下能坚持原则,独立思考。
三、相关福利:
1.双休,享受国家规定的节假日休息;
2.外地员工可提供宿舍;
3.五险一金加意外保险;
4.生日礼品;
5.节假日福利;
6.员工旅游;
7.丰富的员工业余活动;
8.汉口武昌均有班车接送;