职位描述:
一、复核及监查事项
1、定期收集各子分公司财务资料;(每月大概有1周需出差上海、天津等地)
2、定期对其资产及债权债务进行清查及建议;
3、对各分子公司税务风险进行评估及建议;
4、对公司内部控制缺陷提出改善推进;
二、主要审计事项:
1、制订企业年度内部审查计划;
2、对应各项社外、社内审计事项;
4、负责审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性
5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
6、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
7、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
三人员管理:
1、监督并指导下属按时完成工作,检查其年度目标完成情况并评价。
2、对下属进行目的性培训,提供工作效率、质量。
任职资格:
1、熟悉财税法规、内部及外部审计程序和公司财务管理流程;
2、三年以上审计管理经验,并能独立进行社内各分子公司内部监查及审计;
3、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
资格证书:具有注册会计师或审计师或中级会计师以上资格;