职位描述:
1、制定公司审计工作战略规划和年度审计工作实施计划,并参与制定公司年度审计管理目标;
2、组织领导对子公司财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动实施审计,对子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,并对有关业务的经营风险进行监督、评价和评估。
3、熟悉财税法规、审计程序、公司财务管理流程和公司内部控制管理流程;
4、要求中级会计师以上职称,拥有注册会计师证书或其他(如高级审计师等)证书者优先考虑;
5、要求审计类相关工作经验5年及以上,拥有大型会计事务所、大中型生产型企业审计工作经验者优先考虑;
6、为人正直诚实、工作态度积极、责任心强;能公正处理问题;具有出色的领导能力和良好的沟通、协调能力。