职位描述:
1、负责审查公司经营各个环节的风险,100%保证发现各项财务体系漏洞,而无遗漏;
2、根据公司规定,定期或不定期地进行必要的常规审计或专项审计工作,监督各部门偏离内控体系的行为协助完全内控制度。
任职要求:
1、大型会计师事务所或内部审计相关工作经验7年以上,项目经理(事务所)或内部审计部门经理经验3年以上,管理人数3人以上;
2、熟练使用各类办公软件,包括Word、Excel(函数)、PPT、visio、PDF;
3、熟练掌握文件管理、标准管理的规则、熟练拟定制度公文;
4、有较强的思维、语言、文字表达能力;
5、熟悉《企业会计准则》、《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制基本规范》、税务相关的法律法规,具备丰富的审计经验;
6、拥有注册会计师资格。