职位描述:
岗位职责:
1、成本分析:负责建立实施成本预算、审核、监督、和分析工作体系,负责标准成本体系的建立与实施,对实际成本与标准成本差异的动态分析和追踪,主导物料成本下降与产品成本控制的合理化分析,分析成本升降的原因,并结合实际调查研究,找出问题并提出改进意见与措施,为降低成本提供准确可靠的依据;
2、内审:参与建立和完善集团经营风险控制体系,参与建立和完善集团审计流程和审计标准,独立组队、实施审计监察项目,拟定审计报告,提出审计意见和建议以及后续整改的追踪评价。
3、IPO:参与公司拟IPO过程中各项事务性工作,包括协助组织制定企业改制上市工作计划,协助组织和协调各部门配合中介机构开展上市工作,在上市辅导期内协助完善公司法人治理结构、内控体系建设,收集整理股票发行上市相关法律法规,公司改制、上市过程中其他事务的处理。
任职要求:
1、财务背景,会计事务所国内A股上市(机械制造业)审计经验;
具有注册会计师、国际内审师、ACCA、注册税务师等高级证书之一或多项者优先。
能全面的熟知企业的内部控制流程、经营管理活动等;
精通企业会计准则、国家财税法律法规
数据分析、沟通、协调及管理能力
2、法律背景,熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件;熟悉上市公司运行规则和相关法律。
3、英语能力,能用英文进行工作。