职位描述:
工作职责:
职责概述:负责海外业务风控系统的建设和完善,上市公司合规性程序的完善和监督,项目风险管理。
职责一: 参与海外的项目初评审工作(占30%):参与海外项目初评审工作,提前揭示项目可能存在的各项风险,配合开展项目前期财务尽职调查工作,做好项目风险管理;持续跟进项目进展,做好风险预警及风险跟踪。
职责二:负责海外内控系统的建设和完善(占30%):负责完善海外内部控制制度、保证授权体系及流程的完整性、适应性、有效性,为省公司管理层提供建设性意见;负责开展海外内控测评工作,针对内控薄弱环节出具内控缺陷报告,协助管理层完善各项内控管理;负责跟踪及落实各级内控测评的整改方案,根据业务需要实时更新海外内控制度,协助贯彻实施各类规章制度及授权;负责监督、检查、评估海外事业部各职能部门日常控制活动的执行状况,落实相关奖惩机制。
职责三:负责海外合规性工作(占30%):按照上市公司合规性制度要求,组织开展内部的各项合规性工作;组织对合规性工作进行培训;对各项业务合规性进行持续监控。
职责四:配合管理中心完成各类专项审计工作(占10%):完成上级部门交办的专项审计调研工作。
任职要求:
1、大学本科以上,财经类、审计类专业;
2、8年以上内部审计和外部审计相关工作经验,有国际四大会计师事务所经验,及企业内审工作经历者优先
3、具有CPA或者 ACCA或者 AICPA资格
4、熟悉内部控制环境、熟悉审计规范和会计准则、熟悉风险评估体系和工具、较好的审计报告写作能力、熟练使用财务和审计软件
5、英语口语流利及熟练运用英语工作能力
6、具备项目风险管理的能力和跨部门合作的能力,较强的人际理解力和沟通协调能力、团队合作精神
7、具备原则性,良好的职业素养与品德操守