职位描述:
1.负责构建并完善集团审计体系建设及实施;
2.负责落实集团及下属单位的内部审计工作,对其内控体系建设执行、经营和财务管理情况进行审计监督,提出改进建议,推进内控体系建设和完善;
3.负责集团重大投资项目后评价工作,对项目合法合规及效益性进行评价;
4.负责对所属企业领导干部任期目标的实现程度、经济责任情况进行客观评价;
5.受理相关审计投诉,开展审计调查工作;
6.负责开发和维护法律审计资源;
7.负责与国资委监事会对接,承担监事会日常事务。
任职要求:
1.企业管理、财务等相关专业;
2.具有5年以上企业内部审计工作经验,具有会计师事务所、企业核算体系以及内控制度经验者优先考虑;
3.具备丰富的财务、审计专业知识;
4.具有良好的抗压能力和沟通能力,能团结协作,主动高效工作。