职位描述:
岗位职责:
1、协助制定部门年度工作计划。
2、进行风险识别和评估,建立并完善公司内部控制制度与流程。
3、执行审计工作,主要侧重于游戏方向,包括公司层面、业务和财务流程、信息系统控制,及舞弊等方面的专项审计;基于风险导向的思路,使用有效的审计方法,执行重要程序;完成工作底稿,进行缺陷评估。
4、编写审计报告,准确的描述例外事项及依据,提出整改建议。
5、协助向相关管理层汇报审计发现,推动管理层的认同。
6、与各部门沟通审计结果及整改建议,并监督跟进。
7、与各部门紧密合作,促进业务流程和内部控制的规范和优化,以提升公司经营的效率和效果,提升公司治理水平,监督内控优化的执行情况。
8、配合外部审计工作,协调外部审计与各部门的工作。
9、协助进行舞弊举报事件的调查和处理
10、 完成公司领导交办的其他工作。
资格要求:
1、专业要求:全日制本科及以上,会计、审计、财务、风险管理等专业背景;具有内部审计师(CIA)或注册系统审计师(CISA)等相关资质。
2、知识要求:精通内部控制规范,如《企业内部控制基本规范》,熟悉企业审计与内控的流程和方法,熟悉上市公司审计的工作内容。2~5年审计经验,具有事务所和企业内审经验者优先。熟悉各类游戏(如端游、手游、电竞)的运营、充值和收入等流程控制,有游戏娱乐行业背景者优先。
3、技能要求:具有优秀的沟通、协调及独立思考能力,较强的逻辑分析能力和时间管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。熟练使用Excel、Word、Visio等工具。