职位描述:
工作职责
1. 制定和维护公司内部审计的相关制度和流程;
2. 制定公司年度审计计划并带领团队按照计划完成审计项目;
3. 建立并不断优化审计程序、审计工具、审计底稿、审计评价体系等;
4. 复核审计项目底稿及审计报告,建立完整的审计存档;
5. 推动审计发现问题的改进直至问题解决;
6. 实施对子公司经营管理和经营成果的合规、合法、真实、准确性进行审计;
7. 实施对离任高管的审计;
8. 对违反公司价值观的行为进行审计,建立公开、公平、公正的经营环境。
任职资格
1、本科以上学历,中级职称;
2、五年以上审计工作经验,有企业内部审计经验者优先;
3、对企业内部控制的要求、评价工作较为熟悉;
4、有注册会计师或国际注册内部审计师资格优先。