职位描述:
岗位职责:
1.协助主管领导制定、落实公司内部审计制度;
2.协助主管领导组织、实施公司内部专项审计、离任审计等审计工作,独立编制相关内部审计报告,向分管公司领导报告工作;
3.接受国资委、上级单位对公司内部审计工作的指导、检查及工作布置;
4.编制、执行内部审计工作计划;
5.参与公司重大合同、重要项目的尽职调查;
6.承担公司内部控制、全面风险管理的日常工作;
7组织对子企业负责人、主要部门负责人进行任期或定期经济责任审计,并对整改情况进行跟踪反馈;
8.完成领导布置的其他工作。
任职资格:
1.审计、财务专业,大学本科及以上学历;
2.具有组织、开展专项审计、离任审计的经验以及独立编写审计报告的经验,5年以上审计岗位工作经验;
3.会计从业资格证书,取得注册会计师资格证书者优先录用