职位描述:
岗位职责:
1.根据审计计划,对公司关键岗位负责人定期、不定期进行内部审计;
2.参与完善公司内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;
3.负责跟踪并督促内控整改落实工作,对跟进的结果进行分析和报告;
4.参与内部控制有效性的评估并提出整改建议;
5.配合外部审计机构的审计工作;
6.编制并整理工作底稿,负责审计档案的归档;
7.完成领导交办的其他事宜。
任职要求:
1.大学本科以上学历,财会、审计专业,1年以上审计工作经验;
2.熟悉财税法规、审计和风险控制知识和执行程序;
3.具备较强的逻辑能力,良好的职业判断能力,熟悉公司业务和运营流程及内控管理;
4.具有良好的文字表达能力,文字图表表达准确、具体、清楚;
5.具备良好协调能力和抗压能力。