职位描述:
职位描述:
1.负责建立和健全内部审计管理体系,督促、检查、指导、管理下属公司内部审计工作;
2.负责推动系统内部审计队伍建设和专业能力提升,制订公司年度内部审计工作计划,并组织实施;
3.负责建立和健全内部审计制度体系,制订公司内部审计制度、业务流程并组织实施;
4.负责下属公司财务基础审计,经济责任审计,经营绩效审计,投资与建设项目审计及专项审计等审计工作;
5.负责重大项目的后评价工作;
6.与公司经营分析岗协同,参与公司经营分析工作,如组织协调或拟定公司经营计划和经营预算,对公司的经营信息进行统计和深入分析,提出意见或建议,推动系统内部经营能力建设及优化,促进公司经营计划的实现;
7.完成部门及公司领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1.熟悉掌握企业会计准则、财务审计法规和制度;
2.有在大中型企业或会计师事务所、审计事务所从事过财务管理和审计管理工作经历;
3.5年以上财务管理工作经验;
4.熟练使用计算机常用应用软件;
5.具有很强的财务分析、文字表达和公文写作能力;
6.具有良好的沟通能力、组织协调能力、计划与执行能力;
7.品德优良,身体健康、遵纪守法、作风严谨,有强烈的责任感和团队精神。