职位描述:
岗位职责:
1、协助审计总监建立和完善内部审计体系;
2、对审计项目进行前期调查和风险评估;
3、编制审计计划和审计方案,确定具体审计项目内容;
4、现场参与或带队实施审计项目,并向审计经理汇报审计工作进展;
5、获取、分析和评价审计资料,并开展相应的调查,确认导致缺陷的原因,提出纠正该缺陷的建议;
6、与被审计单位、外部审计机构沟通审计中出现的问题,并提出建议;
7、审核和编制审计底稿、编制审计报告、审计整改意见书、汇报资料、审计工作底稿的整理与归档;
8、解决审计工作中出现的问题;
9、完成领导安排的其他工作
任职要求:
1、本科以上学历;
2、审计、会计、经济学、财务管理、金融或相关专业;
3、5年以上工作经验,3年以上相关行业管理工作经验;
4、具备较强的工作执行能力、沟通能力、语言表达能力、较高的工作热情和工作主动性;
5、熟悉审计的相关法律、法规及政策;掌握审计工作的规则、内容、方法程序;
6、具有内部审计人员从业资格证书及会计人员从业资格证书 ;
6、能适应出差。