职位描述:
岗位职责:
1、负责制定具体审计项目的审计计划,开展各类审计工作;
2、检查和评价企业内部控制体系的健全性、有效性,风险管理过程的客观性、合理性;
3、负责实施公司内部控制相关审计等专项审计项目,监察企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况,并对完善企业管理制度、改进经营管理提出合理化建议;
4、对企业内控、资金、财产、权益的安全性、完整性进行审计,并持续改进内部审计工作程序;
5、负责编写审计报告,提出审计建议及跟踪审计整改意见落实情况;
6、执行审计质量稽核,保证审计工作质量,负责审计档案的保管和使用;
7、组织或推进多部门合作的内部控制流程建立,提供关于IT控制合规性的咨询服务。
任职要求:
1、35岁以下,5年以上企业内审、财务会计或审计相关经验,具备互联网行业或电子商务行业经历优先;
2、能够按照审计的程序要求,进行内部控制审计、财务收支审计、专项审计,并对发现的问题进行跟踪和落实;
3、熟练运用office系列办公软件及财务核算软件;
4、具有敏锐的洞察力、逻辑思维能力和良好的语言及文字表达能力;
5、具有良好的沟通能力、执行能力以及团队合作精神;
6、能适应较快的工作节奏,具备较强的抗压能力;
7、注册会计师优先考虑;