职位描述:
岗位职责:
1.负责梳理公司日常内控流程,并参与关键业务流程的内部控制设计;
2.对公司内部控制设计及执行有效性进行定期评估,参与公司的日常内部审计工作;
3.协助组织开展公司内控体系建设工作,负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,针对性制定相应的内部控制计划并组织实施,完善公司内控审计工作质量及标准体系。
4.协助应对外部审计工作
5.起草、修改、审核公司各类重要法律文书和合同。
6.为公司重大经营决策出具法律意见书。
7.负责对公司的规章制度和产品进行法律审核。
8、及时完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、审计、法律、财会、金融等相关专业本科级以上学历;
2、三年以上相关工作经验,同时具有律师事务所及企业财务或内审部门工作经验者优先;
3、熟悉内部审计准则、会计准则及创业板上市公司监管机构相关要求,能够正确评价公司内部控制的健全性和有效性;
4、民商法理论功底扎实,熟悉基金、信托、票据业务。
5、良好的沟通能力及语言表达能力,能够顺畅的与各部门沟通工作事宜。